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  • 索引號 01526256-4-/2021-0315011 發布機構 龍陵縣財政局
    公開目錄 部門預算 發布日期 2021-03-15
    文號 主題詞
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    龍陵縣婦女聯合會2021年部門預算編制說明

    監督索引號53052300171300000

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    第一部分龍陵縣婦女聯合會2021年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    (二)機構設置情況

    (三)重點工作概述

    二、預算單位基本情況

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    (二)財政撥款收入情況

    四、預算單位支出情況

    五、市對下專項轉移支付情況

    (一)與中央配套事項

    (二)按既定政策標準測算補助事項

    (三)經濟社會事業發展事項

    六、政府采購預算情況

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    (一)因公出國(境)費

    (二)公務接待費

    (三)公務用車購置及運行維護費

    八、重點項目預算績效目標情況

    九、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    (三)國有資產占有使用情況

    第二部分 龍陵縣婦女聯合會2021年部門預算表

    一、財務收支預算總表

    二、部門收入預算表

    三、部門支出預算表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

    六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

    七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

    八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

    九、項目支出績效目標表(本級下達)

    十、項目支出績效目標表(另文下達)

    十一、政府性基金預算支出預算表

    十二、部門政府采購預算表

    十三、政府購買服務預算表

    十四、市對下轉移支付預算表

    十五、市對下轉移支付績效目標表

    十六、新增資產配置表

     

    第一部分龍陵縣婦女聯合會2021年部門預算編制說明

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    1.組織引導婦女學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策,用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女。

    2.團結動員婦女投身改革開放和社會主義“五位一體”建設,注重發揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用,為中國特色社會主義偉大實踐作貢獻。

    3.教育引導婦女樹立“四自”精神,宣傳馬克思主義婦女觀,推動落實男女平等基本國策,宣傳表彰優秀婦女典型,培養、推薦女性人才。

    4.維護婦女兒童合法權益,傾聽婦女意見,反映婦女訴求,向各級機關提出有關建議,要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為,為受侵害的婦女兒童提供幫助。

    5.關心婦女工作生活,拓寬服務渠道,創新服務方式,建設服務陣地,壯大巾幗志愿者隊伍,加強婦女之家建設。聯系和引導女性社會組織,推動全社會為婦女兒童和家庭服務。

    6.承擔龍陵縣婦女兒童工作委員會辦公室日常工作。

    7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

    (二)機構設置情況

    根據以上職責,龍陵縣婦女聯合會設2個內設機構,分別為:綜合股、維權股。龍陵縣婦女聯合會群團機關使用的事業編制6名。正科級領導職數1名:主席1名;副科級領導職數2名:副主席2名;內設機構領導指數3名。

    (三)重點工作概述

    2021年縣婦聯將深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,圍繞省、市、縣委提出的目標任務,深入開展“巾幗心向黨·建功新時代”主題系列活動,積極研究新形勢、主動適應新常態、綜合運用新媒體,實現單項工作創品牌、重點工作出亮點、整體工作上水平,團結帶領全縣婦女為龍陵跨越發展、脫貧攻堅再立新功。

    1.堅持不懈抓學習,在堅定人民理想信念中貢獻巾幗強力

    一是按照學懂弄通做實的要求,突出婦聯組織的特色,增強時效性,使改革精準對接形式所需、基層所盼、婦女所想,增強全縣婦女擁護核心、維護核心的自覺性和堅定性。二是將學習宣傳同落實縣委、政府對婦女兒童事業的新要求相結合。緊緊圍繞中心工作,找準工作的切入點、結合點、著力點,動員和引導廣大婦女自覺把思想和行動統一到縣委、政府的決策部署上來,把智慧和力量凝聚到縣委、政府確定的目標上來。三是將學習宣傳與各項工作任務相結合。深入基層、深入群眾,采取有特色、接地氣的活動方式,組織開展“自強·誠信·感恩”主題教育及“巾幗心向黨·建功新時代”主題活動等,引導全縣廣大婦女增進對習近平新時代中國特色社會主義思想的政治認同、思想認同、情感認同。

    2.深化做實三項行動,在助力鄉村振興中再添脫貧新功

    一是推進巾幗脫貧行動。以增強貧困婦女內生動力和脫貧能力為突破口,以幫扶貧困婦女為重點,以更有力的舉措、更精細的工作,抓實抓牢脫貧攻堅各項任務,引導貧困婦女自強自立、爭先脫貧。二是推進“脫貧攻堅巾幗同行”。著力實施“農村婦女素質提升計劃”,幫助農村婦女提高適應生產力發展和市場競爭的能力;著力開展“美麗家園”創建活動,積極參與農村人居環境整治。三是推進“巾幗創業創新行動”。引領婦女積極投身大眾創業、萬眾創新,加大項目資金扶持力度,幫扶宜居宜業巾幗脫貧產業,提升婦女群眾創業發展能力;加強返鄉女大學生創業就業指導服務,支持女大學生在基層一線創業創新,充分發揮帶頭人引領、輻射作用。

    3.創新實施巾幗文明行動,在提升城市內涵中發揮女性優勢

    一是傳承良好家風。以尋找“最美家庭”、“五好文明家庭”等活動為載體,進一步調動廣大群眾自覺培育良好家風的積極性和主動性。持續開展家庭助廉活動,筑牢反腐倡廉的家庭防線。二是弘揚志愿精神。大力發展巾幗志愿服務組織、壯大巾幗志愿服務隊伍,形成多種類型,滿足群眾需求的巾幗志愿服務隊伍。三是加強家庭教育指導。開展親子閱讀、家庭教育巡講,引導廣大家長科學育子,做榜樣父母。

    4.深化婦聯組織服務,在加強基層隊伍建設中提振擔當思維

    一是加強基層陣地建設,拓展“婦女兒童之家”建設領域,培育女性社會組織,確?;鶎計D女群眾活動有場所、有人員、有經費,構建網絡化組織體系,鞏固提升鄉鎮婦聯組織區域化建設改革。用活用好現有平臺,將“婦女兒童之家”建設成集文化、教育、衛生、游戲、娛樂、社會心理支持及轉介為一體的溫暖之家,婦女兒童發展自我、融入家庭、參與社區、改變社會提供實踐平臺。二是創新改革措施。進一步推進網上工作平臺,推動婦聯工作上網、活動上網、服務上網,努力實現網上網下兩個陣地同步開展活動、提供服務,“面對面”與“鍵對鍵”共同做好婦女群眾工作。創新女性典型選樹和宣傳工作,鞏固擴大社會化推薦成果,探索建立走訪基層女能人制度,切實收集好基層聲音、感受好基層狀態,發揮好基層力量。進一步拓展普通婦女群眾參與婦聯工作的渠道,把更多女能人、女帶頭人、女熱心人吸納到基層婦聯工作隊伍中來。三是加強自身建設。在婦聯系統內開展多種形式的“大學習”、“大練兵”,引導婦聯干部自覺加強政治能力訓練,提高學習政策、把握政策、用好政策的能力,提高發現問題、分析問題、解決問題的能力,打牢全面、系統、專業的知識根基和工作本領,努力做婦女工作的行家里手,更好地適應新時代新任務的要求。

    5.創新實施巾幗維權行動,在維護社會和諧穩定中彰顯婦聯作為

    一是多萬元化宣傳優化維權環境。在“三八”等重大節點組織普法宣傳,不斷拓展法治宣傳和維權服務的廣度和深度。豐富婦女法治宣傳形式,增強婦女群眾維權意識,提供便捷維權服務。二是多部門聯動構建維權聯盟。加強與公安、檢察院、法院、司法等部門協作配合,推動健全綜合維權服務機制,為貧困婦女解決維權難題。三是深入推動實施婦女兒童發展規劃。充分發揮各級婦兒工委作用,推動落實婦女兒童發展規劃各項目標和指標,推動將婦女兒童發展目標任務納入經濟社會發展總體規劃并制定專項規劃,推動將婦女兒童發展重點難點問題列入政府年度工作計劃和民生項目。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止2010年12月統計,我部門基本情況如下:

    在職人員編制6人,其中:行政編制6人,事業編制0人。在職實有5人,其中:財政全供養5人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

    離退休人員3人,其中:離休0人,退休3人。

    車輛編制0輛,實有車輛0輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2021年部門財務總收入86.97萬元,其中:一般公共預算財政撥款86.97萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。

    2021年部門財務總收入86.97萬元,與上年數109.96萬元對比減少26.99萬元,同比下降24.55%。主要原因是:一是政策性工資調整、工資福利預算數增加;二是2021年政府獎勵性績效未納入年初預算。

    (二)財政撥款收入情況

    2021年部門財政撥款收入86.97萬元,其中:本年收入86.97萬元,上年結轉0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款0.00萬元(本級財政86.97萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,國有資源、資產有償使用收入0.00萬元),政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

    2021年部門財政撥款收入86.97萬元,與上年數109.96萬元對比減少26.99萬元,同比下降24.55%。主要原因是:一是政策性工資調整、工資福利預算數增加;二是2021年政府獎勵性績效未納入年初預算。

    四、預算單位支出情況

    2021年部門預算總支出86.97萬元。財政撥款安排支出 86.97萬元,其中,基本支出66.97萬元,與上年數109.96萬元對比減少26.99萬元,同比下降24.55%。主要原因是:一是政策性工資調整、工資福利預算數增加;二是2021年政府獎勵性績效未納入年初預算。項目支出20.00萬元,與上年對比持平,主要原因分析2021年年初預算項目為婦女兒童活動經費。

    功能科目分組:

    2012901行政運行支出55.56萬元。主要用于單位人員的工資的支出及單位日常支出;

    2012999其他群眾團體事務支出20.00萬元。主要用于婦女兒童活動支出;

    2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出6.24萬元。主要用于機關及事業人員基本養老保險繳費支出;

    2101101行政單位醫療3.49萬元。主要用于行政人員的基本醫療保險繳費支出;

    2101103公務員醫療補助1.56萬元。主要用于在職及退休人員的醫療保險費支出;

    2080501行政單位退休費0.12萬元。

    經濟科目分組(其中:基本支出66.97萬元,項目支出20.00萬元)。

    基本支出分別為:

    301工資福利支出57.34萬元,其中30101基本工資17.10萬元、30102津貼補貼27.49萬元、30103獎金1.42萬元、30108機關事業單位基本養老保險繳費6.24萬元、30110職工基本醫療保險費3.39萬元、30111公務員醫療補助繳費1.56萬元、30112其他社會保障繳費0.14萬元。

    302商品和服務支出26.63萬元,其中:30201辦公費14.15萬元、30215會議費2.00萬元、30216培訓費4.00萬元、30217公務接待費0.85萬元、30228工會經費0.78萬元、30239其他交通費用4.73萬元、30299其他商品和服務支出0.12萬元。

    303對個人和家庭的補助3.00萬元,其中:30306救濟費3.00萬元。

    五、市對下專項轉移支付情況

    (一)與中央配套事項

    本單位不涉及此項公開事項。

    (二)按既定政策標準測算補助事項

    本單位不涉及此項公開事項。

    (三)經濟社會事業發展事項

    本單位不涉及此項公開事項。

    六、政府采購預算情況

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    2021年龍陵縣婦女聯合會部門“三公”經費財政撥款預算安排0.85萬元,比上年預算0.87萬元,減少0.02萬元,同比下降2.3%。具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費

    安排因公出國(境)費0.00萬元,與上年持平。

    (二)公務接待費

    龍陵縣婦女聯合會2021年公務接待費預算為0.85萬元,較上年0.87萬元減少0.02萬元,下降2.3%。國內公務接待批次15次,共計接待86人次。

    減少變化原因:主要是嚴格執行中央八項規定,堅持厲行節約,簡化公務接待,嚴格控制宴請、接待規模和規格,嚴禁公款大吃大喝,公務消費嚴格按照規定要求接待。

    (三)公務用車購置及運行維護費

    龍陵縣婦女聯合會2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

    增減變化原因,與上年持平。

    八、重點項目預算績效目標情況

    2021年龍陵縣婦女聯合會共申報項目1個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個,財政預算安排20.00萬元,編制績效指標1個,其中:重點項目0個,財政預算安排0.00萬元,編制績效指標0個。

    九、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    “三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    2021年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費9.63萬元,比上年預算減少0.04萬元,同比下降0.41%,主要是2021年初在職實有人數比2020年少1人,各種運行經費減少。

    (三)國有資產占有使用情況

    鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

    第二部分龍陵縣婦女聯合會2021年部門預算表

    具體詳見附件

    監督索引號53052300171300111


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